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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001744
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195036
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.586.762

Retención DNCP
₲ 39.682
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 306.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
016/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-208126
Monto Contrato
₲ 11.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.586.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.586.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401526
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo de la FCP
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción