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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014928
Monto de la Factura
₲ 3.221.008
Nro. Solicitud de Transferencia
20398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.033.955

Retención DNCP
₲ 11.361
Retención IVA
₲ 87.846
Retención Renta
₲ 87.846
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-164921
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.965.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.965.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352037
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura