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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016085
Monto de la Factura
₲ 1.601.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.601.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23073
Monto Contrato
₲ 4.760.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.364.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.364.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214296
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo