Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 1.267.200
Nro. Solicitud de Transferencia
28756
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-41449
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.998.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.998.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222821
Nombre de la Licitación
Lavado de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil