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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001798
Monto de la Factura
₲ 40.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.430.633

Retención DNCP
₲ 143.913
Retención IVA
₲ 1.112.727
Retención Renta
₲ 1.112.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-178379
Monto Contrato
₲ 114.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.568.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.568.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363135
Nombre de la Licitación
CD 01 ADQUISICIÓN DE MUNICIONES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia