Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002607
Monto de la Factura
₲ 4.333.550
Nro. Solicitud de Transferencia
48208
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.081.891
Retención DNCP
₲ 15.285
Retención IVA
₲ 118.187
Retención Renta
₲ 118.187
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L
RUC
80078594-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-149990
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.186.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.186.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317847
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION DE MATERIALES HOSPITALARIOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)