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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034553
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36320
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 619.636

Retención DNCP
₲ 2.327
Retención IVA
₲ 17.455
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215000
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.066.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.093.385

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411276
Nombre de la Licitación
Servicio de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica