Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021827
Monto de la Factura
₲ 2.889.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.747.387
Retención DNCP
₲ 10.295
Retención IVA
₲ 78.791
Retención Renta
₲ 52.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-153517
Monto Contrato
₲ 38.007.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.170.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.170.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340920
Nombre de la Licitación
Adquisición de bidones de agua
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer