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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-474-0000031
Monto de la Factura
₲ 1.466.400
Nro. Solicitud de Transferencia
111961
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.379

Retención DNCP
₲ 5.260
Retención IVA
₲ 39.447
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-226564
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.675.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.675.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421846
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo