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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 26.242.160
Nro. Solicitud de Transferencia
117286
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.081.377

Retención DNCP
₲ 93.518
Retención IVA
₲ 715.695
Retención Renta
₲ 477.130
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-129355
Monto Contrato
₲ 92.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.620.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.620.123

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301509
Nombre de la Licitación
CD N° 73/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL DATA CENTER - AREA DE SERVIDOR Y DE LA DIRECCION DE INFORMATICA. AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas