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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130482
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480

Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ
RUC
2068393-6
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-117418
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.976.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.976.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296630
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA UOC
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico