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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 3.528.935
Nro. Solicitud de Transferencia
166000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.320.887

Retención DNCP
₲ 12.448
Retención IVA
₲ 96.244
Retención Renta
₲ 96.244
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HORTENCIA BEATRIZ TORRES CHAMORRO
RUC
5503504-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206221
Monto Contrato
₲ 17.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.809.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.809.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399960
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Menores de Maquinarias, equipos y muebles de Oficinas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5