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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052848
Monto de la Factura
₲ 7.274.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189042
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.845.165

Retención DNCP
₲ 25.657
Retención IVA
₲ 198.382
Retención Renta
₲ 198.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206013
Monto Contrato
₲ 27.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.543.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.543.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, EQUIPOS DE OFICINA E IMPRENTA. (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2