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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002194
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21497
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56106
Monto Contrato
₲ 12.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.668.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.668.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTE GRAFICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1