Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 1.413.422
Nro. Solicitud de Transferencia
143703
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.330.094
Retención DNCP
₲ 4.986
Retención IVA
₲ 38.548
Retención Renta
₲ 38.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-215655
Monto Contrato
₲ 119.186.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.159.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.159.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406397
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimientos varios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional