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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 6.970.853
Nro. Solicitud de Transferencia
87886
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.559.889

Retención DNCP
₲ 24.588
Retención IVA
₲ 190.114
Retención Renta
₲ 190.114
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-215655
Monto Contrato
₲ 119.186.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.159.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.159.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406397
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimientos varios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional