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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 4.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102200
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.593.243

Retención DNCP
₲ 17.212
Retención IVA
₲ 131.727
Retención Renta
₲ 87.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107028
Monto Contrato
₲ 108.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.781.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.781.239

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Gastronomicos y Ceremonial (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4