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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000808
Monto de la Factura
₲ 8.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169027
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.292.562

Retención DNCP
₲ 31.075
Retención IVA
₲ 237.818
Retención Renta
₲ 158.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104620
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.551.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.551.351

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283704
Nombre de la Licitación
CD 29/14 Servicio de Reparacion de Vehiculos - Segundo Llamado por Contrato Abierto Ad Referendum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional