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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005966
Monto de la Factura
₲ 35.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106573
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.083.188

Retención DNCP
₲ 127.721
Retención IVA
₲ 977.455
Retención Renta
₲ 651.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
103/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-111341
Monto Contrato
₲ 74.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.322.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.322.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296312
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial. Provisión de Placas, llaveros, banderines y Otros para la comandancia de la PN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional