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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001111
Monto de la Factura
₲ 3.762.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45101
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.578.069

Retención DNCP
₲ 13.408
Retención IVA
₲ 102.614
Retención Renta
₲ 68.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
143/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-115374
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287858
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Baños Portatiles, Retiro de Residuos en Contenedores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional