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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0016489
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140062
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.364

Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
120/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-205163
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.034.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.034.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia