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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 2.279.760
Nro. Solicitud de Transferencia
96607
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.168.011

Retención DNCP
₲ 8.124
Retención IVA
₲ 62.175
Retención Renta
₲ 41.450
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-137497
Monto Contrato
₲ 60.961.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.020.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.969.718

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323493
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aire Sede Salto del Guairá y Filiales Katuete y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu