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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 4.966.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194666
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.677.611

Retención DNCP
₲ 17.516
Retención IVA
₲ 135.437
Retención Renta
₲ 135.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-171126
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.640.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.082.195

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356834
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza Filiales de Cty y Katueté - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu