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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009062
Monto de la Factura
₲ 2.230.800
Nro. Solicitud de Transferencia
45119
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.450

Retención DNCP
₲ 7.950
Retención IVA
₲ 60.840
Retención Renta
₲ 40.560
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92190
Monto Contrato
₲ 18.818.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.654.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.654.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272752
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CURRIER PARA LA UNIDAD SANITARIA DE ALTO PARANA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1