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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004461
Monto de la Factura
₲ 2.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30683
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.463.043

Retención DNCP
₲ 9.230
Retención IVA
₲ 70.636
Retención Renta
₲ 47.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
27/14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98945
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.704.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.704.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272790
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1