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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006540
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-84735
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.397.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.397.323

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266755
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN RED METROPOLITANA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional