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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002822
Monto de la Factura
₲ 3.565.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166710
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.358.442

Retención DNCP
₲ 12.576
Retención IVA
₲ 97.241
Retención Renta
₲ 97.241
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167990
Monto Contrato
₲ 22.485.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.340.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.340.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345530
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 022018 Adquisición de Elementos de Limpieza para la Sicom.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC