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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002323
Monto de la Factura
₲ 3.599.258
Nro. Solicitud de Transferencia
96349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.422.829

Retención DNCP
₲ 12.826
Retención IVA
₲ 98.162
Retención Renta
₲ 65.441
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154713
Monto Contrato
₲ 90.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.627.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.627.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321772
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo