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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 1.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164856
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.539

Retención DNCP
₲ 3.915
Retención IVA
₲ 30.273
Retención Renta
₲ 30.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
SFP N° 37/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161282
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.497.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.497.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349595
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Central de Alarma. Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas