Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 22.139.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28115
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2020
Fecha de la Transferencia
24-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.853.328
Retención DNCP
₲ 78.090
Retención IVA
₲ 603.791
Retención Renta
₲ 603.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
35-36
Código de Contratación (CC)
CD-12004-19-176131
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.729.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.729.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366432
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COPIADOS Y FOTOCOPIADOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores