Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 2.011.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169459
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.912.425
Retención DNCP
₲ 7.166
Retención IVA
₲ 54.845
Retención Renta
₲ 36.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
35-36
Código de Contratación (CC)
CD-12004-19-176131
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.729.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.729.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366432
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COPIADOS Y FOTOCOPIADOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores