Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001355
Monto de la Factura
₲ 910.200
Nro. Solicitud de Transferencia
161687
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.890
Retención DNCP
₲ 3.310
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159736
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.943.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.943.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349006
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4