Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009068
Monto de la Factura
₲ 216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139072
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78175
Monto Contrato
₲ 216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo