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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002305
Monto de la Factura
₲ 9.676.359
Nro. Solicitud de Transferencia
91325
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.105.894

Retención DNCP
₲ 34.131
Retención IVA
₲ 263.901
Retención Renta
₲ 263.901
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-214563
Monto Contrato
₲ 59.899.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.095.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.095.049

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410415
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNADO PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras