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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002396
Monto de la Factura
₲ 5.418.847
Nro. Solicitud de Transferencia
207763
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.050.364

Retención DNCP
₲ 18.917
Retención IVA
₲ 147.787
Retención Renta
₲ 197.049
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-214563
Monto Contrato
₲ 59.899.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.095.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.095.049

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410415
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNADO PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras