Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276447 | 001-001-0019573 | ₲ 5.576.000 | ₲ 5.302.674 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276447 | 001-001-0010395 | ₲ 3.579.000 | ₲ 3.403.564 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276447 | 001-001-0007200 | ₲ 10.737.000 | ₲ 10.737.000 | 26-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276447 | 001-001-0000154 | ₲ 92.560.000 | ₲ 92.560.000 | 26-11-2014 | Ver Detalle del Pago |