Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283702 | 001-004-0002357 | ₲ 2.469.000 | ₲ 2.347.974 | 15-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283702 | 001-004-0002375 | ₲ 10.797.700 | ₲ 10.268.416 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283702 | 001-004-0002178 | ₲ 5.898.800 | ₲ 5.609.652 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283702 | 001-004-0002157 | ₲ 60.000.000 | ₲ 57.058.909 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283702 | 001-004-0002170 | ₲ 8.067.920 | ₲ 7.672.446 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283702 | 001-004-0002168 | ₲ 2.028.000 | ₲ 1.928.591 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283702 | 001-004-0002166 | ₲ 10.159.000 | ₲ 9.661.024 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago |