Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-005-0105667 | ₲ 14.521.866 | ₲ 14.036.720 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-005-0048365 | ₲ 5.081.600 | ₲ 4.893.243 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago |