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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007453
Monto de la Factura
₲ 9.995.800
Nro. Solicitud de Transferencia
84791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.415.316

Retención DNCP
₲ 35.258
Retención IVA
₲ 272.613
Retención Renta
₲ 272.613
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170656
Monto Contrato
₲ 102.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.391.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.043.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357119
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado