Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370104 | 001-002-0000203 | ₲ 23.999.085 | ₲ 22.605.392 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370104 | 001-002-0000202 | ₲ 2.405.700 | ₲ 2.396.952 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370104 | 001-002-0000201 | ₲ 3.076.920 | ₲ 2.898.235 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |