Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 403127 | 001-002-0000354 | ₲ 386.058.512 | ₲ 363.298.606 | 05-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 403127 | 001-002-0000329 | ₲ 251.111.106 | ₲ 236.306.965 | 03-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 403127 | 001-002-0000320 | ₲ 448.403.245 | ₲ 421.967.836 | 08-02-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 403127 | 001-002-0000306 | ₲ 264.427.137 | ₲ 248.837.956 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago |